КМ – 2022 год Контрольные мероприятия Проверки

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения главными администраторами средств краевого бюджета и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2021 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2021 год»

В соответствии с п. 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – Палата, КСП КК) на 2022 год в период с 01.02.2022 по 17.06.2022 сотрудниками Палаты проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения главными администраторами средств краевого бюджета и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2021 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2021 год».

По итогам контрольного мероприятия в деятельности ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», ГКУ КК «Краснодаравтодор», ГКУ КК «Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых «Кубаньгеология» (далее – объекты контроля) выявлены отдельные нарушения бюджетного законодательства, в том числе единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, повлекшие за собой внесение представлений КСП КК объектам контроля.

По результатам рассмотрения указанных актов реагирования объектами контроля с момента внесения представлений Палаты по настоящее время приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствовавших их совершению. В частности, произведен возврат в краевой бюджет дебиторской задолженности прошлых лет, проведен мониторинг просроченной дебиторской задолженности с принятием соответствующих мер по ее уменьшению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, устранены нарушения единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности путем исправления ошибок прошлых лет и изменением остатков валюты баланса, с сотрудниками объектов контроля проведена разъяснительная работа по соблюдению норм действующего законодательства, а также усилен внутренний финансовый контроль, направленный на недопущение впредь выявленных нарушений.