КМ – 2022 год Контрольные мероприятия Проверки

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения главными администраторами средств краевого бюджета и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2021 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2021 год»

В соответствии с п. 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – Палата, КСП КК) на 2022 год в период с 01.02.2022 по 17.06.2022 сотрудниками Палаты проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения главными администраторами средств краевого бюджета и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2021 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2021 год».

По итогам контрольного мероприятия в деятельности Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае и его аппарата, ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края», ГКУ КК «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», ГКУ СО КК «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а также трех подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края получателя бюджетных средств: ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы № 8 г. Лабинска, ГКУ КК «Центр молодежных инициатив» и ГКУ КК «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани» (далее – объекты контроля) выявлены отдельные нарушения бюджетного законодательства, в том числе единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, повлекшие за собой внесение представлений КСП КК объектам контроля.

По результатам рассмотрения указанных актов реагирования объектами контроля с момента внесения представлений Палаты по настоящее время приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствовавших их совершению. В частности, устранены нарушения единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности путем исправления ошибок прошлых лет и изменением остатков валюты баланса, с сотрудниками объектов контроля проведена разъяснительная работа по соблюдению норм действующего законодательства, а также усилен внутренний финансовый контроль, направленный на недопущение впредь выявленных нарушений.