КМ - 2021 год Контрольные мероприятия Проверки

Информация о выявленных нарушениях и принятых актах реагирования по результатам контрольного мероприятия «Проверка предоставления, эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета, выделенных в форме субсидий на обеспечение деятельности государственных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края за 2019 – 2020 годы, в том числе аудит закупок»

В соответствии с п. 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на 2021 год специалистами Палаты в период с 12.01.2021 по 29.10.2021 проведена проверка предоставления, эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета, выделенных в форме субсидий на обеспечение деятельности государственных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края за 2019 – 2020 годы, в том числе аудит закупок.

По результатам проверки в деятельности департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (далее – Департамент) и подведомственных ему общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края установлены нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг, бухгалтерского и бюджетного законодательств, законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Так, Департамент в проверяемом периоде допустил формирование государственных заданий, подведомственным учреждениям, с указанием основных видов деятельности, не предусмотренных учредительными документами – уставами учреждений. Кроме того, Департамент сформировал объем финансового обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг на 2019 год в отсутствии утвержденных значений нормативных затрат на оказание государственных услуг. Также Департаментом вносились изменения (уменьшение) в объем финансового обеспечения выполнения государственных заданий подведомственными учреждениями без внесения изменений в государственные задания.

В ходе проверки соблюдения учреждениями требований бюджетного и бухгалтерского законодательства установлены нарушения, выразившиеся в неиспользовании имущества (длительное время), находящегося на балансе; непринятии мер по списанию неиспользованного имущества (по причине демонтажа или неисправного состояния); уплате налоговых платежей за транспортные средства, неиспользуемые в работе, а также за земельный участок, на который отсутствуют документы, подтверждающие право оперативного управления. Кроме того, учреждения допустили грубые нарушения в учете основных средств, что привело к искажению показателей бухгалтерской отчетности (искажение информации о стоимости нефинансовых активов и финансового результата бюджетных учреждений), выраженной в денежном измерении.

По итогам контрольного мероприятия руководителю Департамента и директорам подведомственных учреждений внесены представления для принятия мер и решений по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков, а также привлечения к ответственности виновных должностных лиц.