Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения главными администраторами средств бюджета Краснодарского края и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2024 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Краснодарского края за 2024 год», а также о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетной палаты Краснодарского края
В соответствии с пунктом 1.12 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края (далее – Палата, КСП КК) на 2025 год в период с 12.02.2025 по 14.07.2025 проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения главными администраторами средств бюджета Краснодарского края и подведомственными государственными казенными учреждениями в 2024 году единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Краснодарского края за 2024 год».
По итогам контрольного мероприятия в деятельности подведомственных администрации Краснодарского края государственного казенного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации Краснодарского края и государственного казенного учреждения Краснодарского края «Аппарат Общественной палаты Краснодарского края»; подведомственного министерству культуры Краснодарского края государственного казенного учреждения культуры «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края» (далее – объекты контроля) выявлены отдельные нарушения бюджетного законодательства и законодательства о бухгалтерском учете, повлекшие за собой внесение представлений КСП КК объектам контроля.
По результатам рассмотрения указанных актов реагирования объектами контроля с момента внесения представлений Палаты по настоящее время приняты исчерпывающие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушений. В частности, в ходе проверки (до завершения контрольного мероприятия) устранены нарушения единой методологии бюджетного учета и бюджетной отчетности путем исправления ошибок прошлых лет и изменением остатков валюты баланса, усилен внутренний финансовый аудит, направленный на недопущение впредь выявленных нарушений, а также соблюдение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.
В связи с принятием объектами контроля достаточных мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению нарушений, а также на основании представленных объектами контроля документов, подтверждающих принятие таких мер, 3 представления КСП КК сняты с контроля.
