КМ – 2024 год Контрольные мероприятия Проверки

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тихорецкий район, Тихорецкое городское, Архангельское и Фастовецкое сельские поселения Тихорецкого района Краснодарского края по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края в 2022–2023 годах, а также в иных периодах при необходимости для достижения целей мероприятия (параллельно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тихорецкий район)», а также о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты Краснодарского края

В соответствии с п. 1.20 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края на 2024 год в период с 20.05.2024 по 06.09.2024 специалистами Палаты проведено контрольное мероприятие «Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тихорецкий район, Тихорецкое городское, Архангельское и Фастовецкое сельские поселения Тихорецкого района Краснодарского края по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края в 2022–2023 годах, а также в иных периодах при необходимости для достижения целей мероприятия (параллельно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тихорецкий район)», одним из объектов которого являлась администрация муниципального образования Тихорецкий район (далее – мо Тихорецкий район, объект контроля).

По результатам контрольного мероприятия в деятельности объекта контроля выявлены нарушения законодательства в сфере стратегического планирования, бюджетных правоотношений и иного законодательства, а также недостатки в осуществлении закрепленных за ней полномочий и функций.

В адрес главы мо Тихорецкий район для принятия мер по устранению допущенных нарушений внесено представление, по результатам выполнения которого объектом контроля приняты меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших, а также по недопущению их в дальнейшем.

Проведено совещание, на котором рассмотрены причины и условия, повлекшие допущение выявленных нарушений и недостатков, решено повысить уровень качества и эффективности дальнейшей работы.

Приведены в соответствие с законодательством муниципальные нормативные правовые акты. Актуализировано Положение об Учетной политике.

В системе ГАИС «Управление» размещены документы стратегического планирования.

Утвержден порядок осуществления внутреннего финансового аудита. На 2025 год принят план аудиторских мероприятий по проверке достоверности бюджетной отчетности по итогам 2024 года.

На основании представленных объектом контроля документов, подтверждающих принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших, представление от 04.09.2024 № 4891-01/05 снято с контроля.